Číslo faktúry: 22100085
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: tovar do ŠJ
Fakturovaná suma: 205.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.04.2022
Dátum doručenia: 11.04.2022
Datum zverejnenia: 12.04.2022